下载信息 [文件大小:67.00 KB 下载次数: 次] |
点击下载文件:2017南昌仲裁委预算批复和公开表.XLS |
目 录
第一部分 南昌仲裁委员会秘书处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌仲裁委员会秘书处2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、处本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌仲裁委员会秘书处2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌仲裁委员会秘书处概况
一、部门主要职责
南昌仲裁委员会是南昌市人民政府依照《中华人民共和国仲裁法》和国务院有关文件批准组建的,并经江西省司法厅登记设立的,以仲裁的方式解决平等主体的公民、法人和其他组织之间的合同纠纷和其他财产纠纷的仲裁机构。南昌仲裁委员会秘书处是仲裁委员会的日常办事机构,全额拨款事业单位,副县级建制,主要职责是:1、具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等仲裁程序性事务;2、收取和管理仲裁费用;3、办理仲裁委员会交办的其他事务。
二、部门2017年主要工作任务
2017年,我们要以强化仲裁发展工作为抓手,以提高办案质量、改善办案效率为重点,以加强机构建设和完善内部管理为保障,一是突出抓好仲裁发展工作,广泛深入地宣传和推行仲裁法律制度,努力提升社会特别是市场主体对仲裁制度的认知度,努力开拓案源;二是着力抓好案件审理工作,不断提高仲裁案件的办理质量和效率;三是加强机构建设和内部管理,从制度建设、队伍建设、软件建设、分支机构建设和管理等方面,提高仲裁机构的服务保障功能。
三、部门基本情况
南昌仲裁委员会秘书处共有预算单位1个。编制人数7人,其中:全部补助事业编制7人;实有人数4人,其中:在职人数4人,包括:全部补助事业人员4人;退休人员3人。此外,南昌仲裁委员会秘书处共有合同制聘用人员10余人。
第二部分 南昌仲裁委员会秘书处2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年南昌仲裁委员会秘书处收入预算总额为1226.3万元,比上年增加577.64万元,增长89.1%。其中:财政拨款收入492.35万元,占收入预算总额的40.1%;上年结余733.95万元,占收入预算总额的59.9%。
(二)支出预算情况
2017年南昌仲裁委员会秘书处支出预算总额为1226.3万元,比上年增加577.64万元,增长89.1%。
其中:
按支出项目类别划分:基本支出923.54万元,占支出预算总额的75.3%;包括工资福利支出38.04万元、商品和服务支出871.24万元、对个人和家庭的补助14.26万元;项目支出302.76万元,占支出预算总额的24.7%,包括商品和服务支出2.76万元、其他支出300万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务1206.14万元,占支出预算总额的98.4%;社会保障和就业支出6.13万元,占支出预算总额的0.5%;住房保障支出14.03万元,占支出预算总额的1.1%。
按支出经济分类划分:工资福利支出38.04万元,占支出预算总额的3.1%;商品和服务支出874万元,占支出预算总额的71.3%;对个人和家庭补助支出14.26万元,占支出预算总额的1.2%;其他支出300万元,占支出预算总额的24.4%。
(三)财政拨款支出情况
2017年南昌仲裁委员会秘书处财政拨款支出预算492.35万元,较上年减少156.31万元,下降24.1%。具体支出情况是:一般公共服务支出479.06万元,占财政拨款支出的97.3%;社会保障和就业支出6.13万元,占财政拨款支出的1.2%;住房保障支出7.16万元,占财政拨款支出的1.5%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
2017年本部门机关运行经费为874万元,较上年增加679.11万元,增长348.5%。增加的原因主要是我单位计划在2017年大力加强软硬件基础设施建设,搭建仲裁业务信息管理平台和办公OA系统,进一步改善办案办公条件,规范工作流程,提高工作效率。另外,大力推进仲裁发展工作,向全社会、各行业、各领域大力宣传和推行仲裁法律制度,计划加大人力物力的投入,随着案件增加,相关业务经费开支也有所增加,仲裁员报酬(劳务费)也增幅较大,故2017年商品和服务支出较上年增加较多。
(六)政府采购情况说明
2017年我处政府采购预算共安排750万元。其中,货物预算728万元,工程预算6万元,服务预算16万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2016年9月30日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
(八)绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2017年本部门“三公”经费年初预算安排9.3万元。其中:
1.因公出国(境)经费0.5万元,与上年持平。
2.公务接待费0.5万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费8.3万元,与上年持平。
三、处本级及所属单位预算草案的具体说明
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,即:南昌仲裁委员会秘书处(处本级)。没有下属单位。
第三部分 南昌仲裁委员会秘书处2017年部门预算表
八张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,即为没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
5、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件:
1.部门收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公经费”支出表
8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表